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岳陽縣公安局森林警察大隊2023年度單位預(yù)算
來源:公安局   2023-07-18
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  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  15、政府性基金預(yù)算支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  20、專項資金預(yù)算匯總表

  21、項目支出績效目標(biāo)表

  22、部門整體支出績效目標(biāo)表

  23、其他資金績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  岳陽縣公安局森林警察大隊隸屬岳陽縣公安局,屬全額管理行政單位,執(zhí)行政府會計制度,負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理;業(yè)務(wù)上接受同級林業(yè)部門指導(dǎo),承擔(dān)森林防火工作,負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等,查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為,協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài),擬定預(yù)防、打擊對策;組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣公安局森林警察大隊2023年度核定編制8人,屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)2個職能股室:(一)辦公室、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的組織協(xié)調(diào)、督查、文電處理和對外聯(lián)絡(luò)接待工作;負(fù)責(zé)政務(wù)信息、新聞宣傳和調(diào)研工作;負(fù)責(zé)會務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案的管理;負(fù)責(zé)大隊固定資產(chǎn)管理和后勤服務(wù);負(fù)責(zé)大隊保衛(wèi)、保密、財務(wù)、綜合統(tǒng)計等工作。(二)刑偵治安股、負(fù)責(zé)偵查破壞森林、野生植物資源等重大案件,及時掌握重點(diǎn)林區(qū)治安狀況,實(shí)施打擊毀林犯罪活動等。本單位是隸屬于岳陽縣公安局的二級機(jī)構(gòu),無部門預(yù)算單位構(gòu)成。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算139.99萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款139.99萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”收入較去年減少33.35萬元, 主要是因為本年度人員編制比上年度減少2人。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算139.99萬元,其中,公共安全支出114.95萬元、社會保障和就業(yè)支出11.05萬元、衛(wèi)生健康支出6.17萬元、住房保障支出7.82萬元。支出較去年減少33.35萬元,其中基本支出減少41.3萬元,項目支出增加7.95萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本年度人員編制比上年度減少,項目支出增加,主要是因為干警加班執(zhí)勤補(bǔ)貼有所增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139.99萬元,其中,公共安全支出114.95萬元、占82.1%。社會保障和就業(yè)支出11.05萬元,占7.8%  。衛(wèi)生健康支出6.17萬元,占4.4%、住房保障支出7.82萬,占5.7%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為126.96萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為13.03萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出, 主要為干警加班執(zhí)勤補(bǔ)貼。其中:按項目管理的工資福利支出13.03萬元,主要用于干警加班執(zhí)勤補(bǔ)貼等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算 0萬元,2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空!保

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.47萬元,比上一年減少5.88萬元,減少24%。主要原因是本年度人員公用支出開支比上年度少兩人。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬元,因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3.2 萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.2 萬元。比上一年減少1萬元,降低25%,主要原因是本年度人員編制比上年度減少2人,所以相應(yīng)三公經(jīng)費(fèi)比上年度要少。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.4萬元,擬召開4次會議,人數(shù)80人,內(nèi)容為案情商討會、火災(zāi)防控等會。

  (四)政府采購情況

  本單位2023年政府采購預(yù)算總額26.93萬元,貨物類26.93萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

  2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。( 2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等)

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為139.99萬元,其中,基本支出126.96萬元,項目支出13.03萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:公安局森警大隊2023年部門預(yù)算公開表.xlsx