岳陽縣市場建設(shè)管理中心2015-度部門決算公開
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣市場建設(shè)管理中心主要負責所轄市場資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)物業(yè)管理、市場開發(fā)和維修;提供交易場所和服務(wù)設(shè)施。機關(guān)設(shè)辦公室、財務(wù)室、檔案室、農(nóng)藥殘留檢測室、物業(yè)股、監(jiān)察室六個股室,另下設(shè)市場所。-末實有在編人數(shù)60人,退休12人,臨聘市場清潔人員12人。2015-度無人員增減變動。
本單位本-度完成目標經(jīng)濟任務(wù)140萬元。農(nóng)貿(mào)市場物業(yè)中重要部分的維修予以了保證,市場運轉(zhuǎn)正常,經(jīng)營管理有序,為廣大市民提供了一個安全、衛(wèi)生、誠信、文明的消費環(huán)境。為全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城區(qū)居民的生產(chǎn)生活服務(wù)作出了貢獻,也為我縣成功創(chuàng)建省級衛(wèi)生縣城、省級文明縣城、全國衛(wèi)生縣城及全國文明縣城提供了重要平臺。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度我單位決算總收入3355235元,其中財政撥款1975772元,占總收入58.9%,非稅收入撥款1379463元,占總收入41.1%?傊С3355235元,其中工資福利支出2796808元,占總支出83.4%, 一般商品和服務(wù)支出211727元,占比6.3%,對個人和家庭的補助322510元,占比9.6%,債務(wù)利息支出24190元,占比0.7%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財政撥款支出1975772元,系保障我單位一般公共服務(wù)、社會保障等支出。包括用于行政運行、機關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
我單位本-度公務(wù)接待費56000元,接待98批次,接待人數(shù)1154人。公務(wù)用車費(無公務(wù)用車,實為租車費差旅費)57000元,全-共計租車119次。
4、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1975772元。其中,人員經(jīng)費1862508萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障等;常公用經(jīng)費113264元,用于機關(guān)常維護工作,如辦公開支、水電、物業(yè)維修等方面。
附表:岳陽縣市場建設(shè)管理中心2015-度部門決算公開表格.xls
岳陽縣2015-度市場建設(shè)管理中心決算收支總表
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
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內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
一、公共財政撥款 |
3355235 |
一、基本支出 |
3331045 |
經(jīng)費撥款 |
1975772 |
﹙一﹚工資福利支出 |
2796808 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
1379463 |
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
211727 |
二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
322510 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
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四、上級財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
24190 |
六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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收入合計 |
3355235 |
支出合計 |
3355235 |
岳陽縣2015-度市場建設(shè)管理中心支出決算明細表
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單位:萬元 |
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經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
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合計 |
當-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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財政預(yù)算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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合計 |
336 |
336 |
198 |
137.9 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
150 |
150 |
105 |
45 |
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2011504工商行政管理專項 |
津貼補貼 |
88 |
88 |
42 |
46 |
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2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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社會保障繳費 |
29 |
29 |
1 |
28 |
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2011504工商行政管理專項 |
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其他工資福利支出 |
12.5 |
12.5 |
6.5 |
6 |
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2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
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2011550事業(yè)運行 |
印刷費 |
0.6 |
0.6 |
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0.6 |
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2011550事業(yè)運行 |
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水費 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
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2011550事業(yè)運行 |
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電費 |
1 |
1 |
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1 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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郵電費 |
0.4 |
0.4 |
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0.4 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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物業(yè)管理費 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
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其他交通費 |
5.6 |
5.6 |
5.1 |
0.5 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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差旅費 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
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2160300其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
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維修費 |
2 |
2 |
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2 |
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2011550事業(yè)運行 |
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會議費 |
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勞務(wù)費 |
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培訓(xùn)費 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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2080705公益性崗位補貼 |
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公務(wù)接待費 |
5.6 |
5.6 |
1.6 |
4 |
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2080705公益性崗位補貼 |
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工會經(jīng)費 |
2 |
2 |
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2 |
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2080705公益性崗位補貼 |
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福利費 |
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其他一般商品和服務(wù)支出 |
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對個人和家庭的補助 |
離休費 |
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退休費 |
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離退休津補貼 |
20.5 |
20.5 |
21 |
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2011504工商行政管理專項 |
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醫(yī)療費 |
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助學(xué)金 |
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住房公積金 |
11.7 |
11.7 |
12 |
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2080705公益性崗位補貼 |
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遺屬費 |
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獎勵金 |
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老干費 |
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其他對個人和家庭的補助 |
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項目支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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對附屬單位補助支出 |
2.4 |
2.4 |
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2.4 |
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2160217市場監(jiān)測及信息管理 |
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上繳上級支出 |
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結(jié)余 |
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其他支出 |
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備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣2015-度市場建設(shè)管理中心“三公”經(jīng)費決算情況表
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單位:萬元 |
項 目 |
本-決算數(shù) |
一、支出合計 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
5.6 |
3、公務(wù)用車費 |
5.7 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
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(2)公務(wù)用車購置 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
|
2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
無 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
無 |
5.公務(wù)接待批次(批) |
98 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) |
1154 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
本單位無公務(wù)用車,公務(wù)用車費實為租車費差旅費。2015-度共計租車119次。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |