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2019年岳陽縣科技局決算公開
來源:縣科技局   2020-09-18
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目 錄

第一部分岳陽縣科技局概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽縣科技局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽縣科技局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分岳陽縣科技局概況

一、部門職責(zé)

岳陽縣科技局,加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權(quán)局”,是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要工作職責(zé):主管全縣科學(xué)技術(shù)工作,負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃;實施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作;主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作;負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機(jī)構(gòu)有岳陽縣科技情報服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人,其中在職20人,退休12人。

從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣科技局部門決算包括:局本級決算和下屬二級機(jī)構(gòu)。

納入岳陽縣科技局2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.岳陽縣科技情報服務(wù)所

2.岳陽縣科技服務(wù)中心

第二部分岳陽縣科技局2019年度部門決算表(見附表)

(見附表)

第三部分岳陽縣科技局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收支總計決算金額為691.80萬元,比上年增加401.22萬元,增長138.08%,主要原因是上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財政直接下達(dá),本年財政下達(dá)到我局支付列收支。

二、收入決算情況說明

收入決算金額為635.8萬元,比上年增加345.22萬元,增長118.80%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入635.8萬元,比上年增加345.22萬元。

三、支出決算情況說明

支出決算金額為651.52萬元,比上年增加360.94萬元,增長124.21%。其中:基本支出536.86萬元,比上年增加313.78萬元,增長140.66%;項目支出114.66萬元,比上年增加47.16萬元,增長69.87%。人員經(jīng)費完成226.02萬元,比上年增加40.14萬元,增長21.59%,變化的主要原因:按政府會計制度規(guī)范了填報口徑;公用經(jīng)費完成310.84萬元,比上年增加273.64萬元,增長735.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入決算635.8萬元,比上年增加345.22萬元,增長118.80%。主要原因是:上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財政直接下達(dá),本年財政下達(dá)到我局支付列收支。2019年度財政撥款支出651.52萬元,比上年增加360.94萬元,增長124.21%;變化的主要原因:上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財政直接下達(dá),本年財政下達(dá)到我局支付列收支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出651.52萬元,全部用于科學(xué)技術(shù)支出。與2018年度相比,增加360.94萬元,增長124.21%; 

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出651.52萬元,其中基本支出536.86萬元,項目支出114.66萬元,主要用于行政運行、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出、重點基礎(chǔ)研究規(guī)劃、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、其他科技條件與服務(wù)支出、科技獎勵等。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為311.8萬元,支出決算為651.52萬元,完成年初預(yù)算的208.95%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因為上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財政直接下達(dá),本年財政下達(dá)到我局支付列收支。其中:人員經(jīng)費支出226.02萬元,比上年增加40.14萬元,增長21.59%,增長的原因是工資與社會保障繳費都相應(yīng)增加;公用經(jīng)費支出310.84萬元,比上年增加273.64萬元,增長735.59%,增長的原因是上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財政直接下達(dá),本年財政下達(dá)到我局支付列收支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出536.86萬元。其中:工資福利支出182.48萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的33.99%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出79.54萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的14.82%,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出;其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.54萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的8.11%,主要包括:生活補(bǔ)助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出229萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的42.66%,全部支出為企業(yè)政策性補(bǔ)貼;其他資本性支出2.3萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的0.43%,主要支出為辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算公務(wù)接待4萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元、出國出境費用2萬元,共計6萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務(wù)接待1.41萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為零、出國出境為零,共計1.41萬元。與上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)持平。決算數(shù)大大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,實行車改制度,公務(wù)員有用車補(bǔ)助,全年實際支出比預(yù)算大有節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費與2018年“三公”經(jīng)費持平。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算1.41萬元,占100%,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,其中:1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2、公務(wù)接待費支出決算為1.41萬元,公務(wù)接待40批次352人次,與上年度持平。主要是幫企業(yè)爭取項目產(chǎn)生的費用。3、因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金536.86萬元,自評覆蓋率達(dá)到95%以上?冃ё栽u結(jié)果顯示,我局2019年度績效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢,市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實奮斗、攻堅克難,確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年岳陽縣科技局機(jī)關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算310.84萬元,比上年增加273萬元,增長721.46%。增長的原因是上年對企業(yè)補(bǔ)助資金由財政直接下達(dá),本年財政下達(dá)到我局支付列收支

(二)政府采購支出情況。

本年度政府采購計劃采購總額2.3萬元,其中:政府采購貨物支出辦公設(shè)備購置2.3萬元,政府采購服務(wù)支出與政府采購工程支出0元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。

截至2019年12月31日,本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛0輛;單價萬元以上通用設(shè)備1臺(套);單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備1臺。租用辦公場所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無專用設(shè)備。

(四)一般性支出情況

科技局2019年一般性支出決算共計54.94萬元,其中:辦公費11.6萬元、印刷費5.55萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費0.86萬元、差旅費4.3萬元、維修(護(hù))費0.1萬元、會議費1.6萬元、培訓(xùn)費8.6萬元、公務(wù)接待費1.4萬元、勞務(wù)費0.03萬元、委托業(yè)務(wù)費9萬元、其他交通費用8.8萬元、辦公設(shè)備購置2.3萬元。

第四部分名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

4、科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

岳陽縣科技局2019年決算公開表.xls