02表 | |||||
岳陽縣2017-部門預算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2017-預算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 15,401,600.0 | 一、基本支出 | 11,631,600.0 | 201一般公共服務支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 15,401,600.0 | 1、工資福利支出 | 6,360,560.0 | 203國防支出 | |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 2、商品和服務支出 | 3,660,400.0 | 204公共安全支出 | |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 1,610,640.0 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 0.0 | 206科學技術支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15501600 | ||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 3,870,000.0 | 214交通運輸支出 | ||
七、其他收入 | 100,000.0 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預算撥款結轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預算管理的非稅收入結轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結轉(zhuǎn) | 227預備費 | ||||
4.其他收入結轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總 計 | 15,501,600.0 | 支出總計 | 15,501,600.0 | 支出總計 | 15501600 |