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岳陽縣衛(wèi)計局2016年度部門決算支出明細(xì)表
來源:縣衛(wèi)生和計劃生育局   2017-05-15
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岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
單位名稱:岳陽縣衛(wèi)生和計劃生育局                     單元:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
合計 1247.7 1247.7 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
一、基本支出 1220.5 1220.5 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
1、工資福利支出 748 748 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
工資福利支出 基本工資 411.6 411.6               210 01 01 行政運行
津貼補(bǔ)貼 225.7 225.7               210 01 01 行政運行
獎金 21.1 21.1               210 01 01 行政運行
績效工資 0                        
伙食補(bǔ)助費 44.2 44.2               210 01 01 行政運行
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0                        
職業(yè)-金繳費 0                        
其他社會保障繳費 22.9 22.9               210 01 01 行政運行
其他工資福利支出 22.5 22.5               210 01 01 行政運行
2、商品和服務(wù)支出小計 266.3 266.3 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
商品和服務(wù)支出 辦公費 33 33               210 01 01 行政運行
印刷費 17.3 17.3               210 01 01 行政運行
水費 8.6 8.6               210 01 01 行政運行
電費 21.5 21.5               210 01 01 行政運行
郵電費 13.1 13.1               210 01 01 行政運行
物業(yè)管理費 2 2               210 01 01 行政運行
公務(wù)車運行維護(hù)費 10 10               210 01 01 行政運行
其他交通費 9.3 9.3               210 01 01 行政運行
差旅費 1.4 1.4               210 01 01 行政運行
維修費 32 32               210 01 01 行政運行
會議費 6.3 6.3               210 01 01 行政運行
勞務(wù)費 3.3 3.3               210 01 01 行政運行
培訓(xùn)費 9.8 9.8               210 01 01 行政運行
公務(wù)接待費 25 25               210 01 01 行政運行
工會經(jīng)費 1 1               210 01 01 行政運行
福利費 0                        
其他商品和服務(wù)支出 72.7 72.7               210 01 01 行政運行
3、對個人和家庭的補(bǔ)助小計 206.2 206.2 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
對個人和家庭的補(bǔ)助 離休費 0                        
退休費 69.5 69.5               210 01 01 行政運行
離退休津補(bǔ)貼 61.7 61.7               210 01 01 行政運行
撫恤金 7.2 7.2               210 01 01 行政運行
生活補(bǔ)助 0                        
住房公積金 51.3 51.3               210 01 01 行政運行
遺屬費 0                        
醫(yī)療費 0                        
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 16.5 16.5               210 01 01 行政運行
二、項目支出 27.2 27.2 0 0 0 0 0 0 0 210 01 01 行政運行
    專項商品和服務(wù)支出 0                        
    對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
    債務(wù)還本付息支出 0                        
     基本建設(shè)支出 0                        
    其他資本性支出 27.2 27.2               210 01 01 行政運行
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級支出 0