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岳陽縣2016年度文化館預算收支情況表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-04-29
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岳陽縣2016-度文化館預算收支總表
      單位:萬元
收入 支出
內(nèi)容 2016-預算數(shù) 內(nèi)容 2016-預算數(shù)
一、公共財政撥款 319.1 一、基本支出 186.1
     經(jīng)費撥款 249.1     ﹙一﹚工資福利支出 170
     納入公共預算管理的非稅收入撥款 70     ﹙二﹚一般商品和服務支出 9
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 7.1
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 77
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 56
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入   五、上繳上級支出  
    六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  
收入合計 319.1 支出合計 319.1
岳陽縣2016-度文化館支出預算明細表
                        單位:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 319.1 249.1 249.1   70              
工資福利支出 基本工資 66.1 66.1 66.1                 2070102一般行政管理事務
津貼補貼 70.8 70.8 70.8                 2070102一般行政管理事務
社會保障繳費 33.1 33.1 33.1                 2070102一般行政管理事務
其他工資福利支出                        
一般商品和服務支出 辦公費 1.32 1.32 1.32                 2070102一般行政管理事務
印刷費 0.88 0.88 0.88                 2070102一般行政管理事務
水費 0.66 0.66 0.66                 2070102一般行政管理事務
電費 1.64 1.64 1.64                 2070102一般行政管理事務
郵電費 1 1 1                 2070102一般行政管理事務
物業(yè)管理費                        
公務用車運行維護費 2 2 2                 2070102一般行政管理事務
其他交通費                        
差旅費 0.1 0.1 0.1                 2070102一般行政管理事務
維修費                        
會議費                        
勞務費                        
培訓費                        
公務接待費 1.4 1.4 1.4                 2070102一般行政管理事務
工會經(jīng)費                        
福利費                        
其他一般商品和服務支出                        
對個人和家庭的補助 離休費                        
退休費                        
離退休津補貼                        
醫(yī)療費                        
助學金                        
住房公積金 7.1 7.1 7.1                 2070102一般行政管理事務
遺屬費                        
獎勵金                        
老干費                        
其他對個人和家庭的補助                        
項目支出 77 63 63   14             2070109群眾文化2309004暫存款
事業(yè)單位經(jīng)營支出 56       56             2309004暫存款
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結(jié)余                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
岳陽縣2016-度文化館“三公”經(jīng)費預算情況表
                                                            單位:萬元
項      目 2016-預算數(shù)
一、支出合計 3.4
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 1.4
3、公務用車費 2
其中:(1)公務用車運行維護費 2
      (2)公務用車購置  
二、相關統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)  
2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
3.公務用車購置數(shù)(輛)  
4.公務用車保有量(輛)  
5.公務接待批次(批)  
6.公務接待人數(shù)(人)  
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 公務接待費支出1.4萬元,比上-減少0.03萬元,公務用車購置及運行維護費支出2萬元,比上-增加0.5萬元,是由于增加了一臺演出通勤車。
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。