目 錄
第一部分文旅廣電局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分文旅廣電局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分文旅廣電局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 文旅廣電局概況
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。
2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種,推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費;指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行管理,指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作,負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理,負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全 縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)、管理全縣社會文化事業(yè),擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館(站)事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè);擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā),促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計劃,組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內(nèi)旅游市場,開展重大旅游節(jié)慶活動;組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè),引導(dǎo)休閑度假旅游;負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布;指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā);協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為;指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè);組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場,做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作;組織實施國家確定的各類 旅游區(qū)(點)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn),組織實施旅游飯店、旅行社星級標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8.組織實施國內(nèi)旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī);依法監(jiān)管國(境)外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機構(gòu);指導(dǎo)全縣對外交流與合作;會同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案,并組織實施。
9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作,制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃,監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作;指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游 教育的有關(guān)工作;聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
10.組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù),組織實施全縣廣播電視村村通工作,組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設(shè)和發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管,并實施準(zhǔn)入和退出管理;指導(dǎo)對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作;監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目,審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的 交流與合作。
13.負(fù)責(zé)對全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,實行準(zhǔn)入和退出管理;負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管(包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動);指導(dǎo)縣級新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團(tuán)的工作。
14.擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)全縣非法 出版物的鑒定工作;負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)全縣報刊社及國內(nèi)報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構(gòu)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)全縣計算機軟件正版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施,推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。
17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施,貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策,組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè),擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣文旅廣電局(系統(tǒng))屬行政事業(yè)單位,在職在編人數(shù)115人,退休38人。內(nèi)設(shè)10個股室,包括:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。二級預(yù)算單位共6個:岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物保護(hù)中心、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣文廣電局部門決算包括局機關(guān)本級決算和下屬二級預(yù)算單位6個,分別如下:
岳陽縣文旅廣電局機關(guān)
岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護(hù)中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術(shù)館
第二部分 文旅廣電局2020年度部門決算表(見附表)
詳見附表
第三部分 文旅廣電局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2938萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金512萬元),與上年相比,減少110萬元,減少36%,主要是因為文化旅游項目減少。
2020年度支出總計2938萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金590萬元),與上年相比,減少110萬元,減少36%,主要是因為文化旅游項目減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2426萬元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財政撥款收入2269萬元,占93.53%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入18萬元,占0.74%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入139萬元,占5.73%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2348萬元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出1698萬元,占72.32%;項目支出650萬元,占27.68%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計2269萬元(不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少188萬元,減少9.03%,主要是因為項目減少。
2020年度財政撥款支出合計1999萬元(不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少40萬元,減少1.96%,主要是因為旅游宣傳力度增大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1999萬元,占本年支出的85.14%。與2019年相比減少40萬元,減少2.04%。主要原因是減少機關(guān)和項目行政運行經(jīng)費等。
(二) 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財政撥款支出1999萬元,主要用于文化體育傳媒支出支出1985萬元,占財政撥款總支出99.3%,商品服務(wù)等支出14萬元,占財政撥款總支出0.70%。
。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2020年度財政撥款支出年初數(shù)為1226.70萬元,支出決算數(shù)為1999萬元,完成年初預(yù)算的157.81%,與年初預(yù)算安排差額主要(為)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)。
年初預(yù)算為1266.7萬元,支出決算1810萬元,完成年初預(yù)算142%,增加主要原因是三館免費開放和旅游宣傳營銷及文化執(zhí)法。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)。
年初預(yù)算為113.9萬元,支出決算166萬元,完成年初預(yù)算145.74%,主要用于文物保護(hù)和利用。
3.文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是由于群眾文化活動支出增加。
4.文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游(類)社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為14萬元,支出決算14萬元,完成年初預(yù)算100%,主用于撫恤金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣文旅廣電局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1999萬元。其中:
人員經(jīng)費1090萬元,占比54.52%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費909萬元,占比45.47%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的175%,其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的175%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。,與上年相比減少4.5萬元,減少64.28%,減少(增長)的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
。ǘ叭苯(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.5萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.5萬元,全年共接待來訪團(tuán)1個、來賓58人次,主要是文化旅游活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
2020年我局貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策;擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并且組織實施;指導(dǎo)推進(jìn)去全縣文化廣電新聞出版工作,管理全縣圖書館(室)、文化館(站)、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè);擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作;組織推進(jìn)全縣廣播電視電影公共服務(wù);組織實施全縣廣播電視村村通工程。深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案,明確工作職責(zé),推進(jìn)政務(wù)公開透明,方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé),財務(wù)審核過程中,規(guī)范審批程序,加強經(jīng)費及資金管理。全局干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),辦事更加積極、態(tài)度更加熱情,使廣大群眾和服務(wù)對象更加滿意,滿意率達(dá)到98%。
。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年我局沒有績效自評的項目。
。ㄈ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我局高度重視支出績效評價工作,制定了績效評價工作方案,成立了績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組,我局在2020年度財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象,經(jīng)科學(xué)測評,我局2020年的部門整體支出績效自我評價得分為98分,自評等級為:優(yōu)秀。我局將在今后工作中進(jìn)一步加強預(yù)算績效管理,提高支出使用效率。
十、其他重要事項
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1999萬元,比2019年減少40萬元,減少1.96%。主要原因是:2020年壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費。
。ǘ┱少徶С銮闆r
本部門2020年度政府采購支出總額344萬元,其中:政府采購貨物支出25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出319萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。
。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,年未固定資產(chǎn)總額828萬元,比上年803萬元,增加25萬元,主要用于購置電腦等辦公用品。本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。
(四)一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.8萬元,用于召開文旅工作會、黨建工作會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站共3次,人數(shù)200人,內(nèi)容為文化旅游工作;開支培訓(xùn)費7.7萬元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文旅場所負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)開展培訓(xùn)共6次,人數(shù)450人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)培訓(xùn)及文旅場所負(fù)責(zé)人安全知識宣傳。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件:2020年度岳陽縣文廣新局(系統(tǒng))部門決算公開表格
附表:(系統(tǒng))岳陽縣文化旅游廣電局2020年度縣直部門決算公開表 - 副本.xls
(機關(guān))岳陽縣文化旅游廣電局2020年度縣直部門決算公開表.xls
(機關(guān))岳陽縣文旅廣電局2020年度縣直部門決算公開說明(1).doc
岳陽縣旅游開發(fā)中心2020年度縣直部門決算公開表.xls
2020年整體績效評價-旅游開發(fā)中心(0826).docx
岳陽縣美術(shù)館2020年度縣直部門決算公開表.xls
岳陽縣美術(shù)館2020年度縣直部門決算公開說明.doc
岳陽縣文化館2020年度部門決算公開情況說明20220825(1).DOC
岳陽縣文化執(zhí)法大隊2020年度部門決算公開表.xls
岳陽縣文化執(zhí)法大隊2020年度部門決算公開說明(3).docx