岳陽縣2016年度岳陽縣國土資源中心所(13個)單位預算公開表
岳陽縣2016-度岳陽縣國土資源中心所(13個)單位預算收支總表 |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
內容 |
2016-預算數(shù) |
內容 |
2016-預算數(shù) |
一、公共財政撥款 |
234.00 |
一、基本支出 |
84.00 |
經(jīng)費撥款 |
234.00 |
﹙一﹚工資福利支出 |
0.00 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
﹙二﹚一般商品和服務支出 |
84.00 |
二、政府性基金撥款 |
0.00 |
﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
0.00 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
二、項目支出 |
150.00 |
四、上級財政補助 |
0.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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六、-末結轉和結余 |
0.00 |
收入合計 |
234.00 |
支出合計 |
234.00 |
岳陽縣2016-度岳陽縣國土資源中心所(13個)單位支出預算明細表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計 |
預算撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
合計 |
234.00 |
234.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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工資福利支出 |
小計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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基本工資 |
0.00 |
0.00 |
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津貼補貼 |
0.00 |
0.00 |
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社會保障繳費 |
0.00 |
0.00 |
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其他工資福利支出 |
0.00 |
0.00 |
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一般商品和服務支出 |
小計 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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辦公費 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
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2200101行政運行 |
印刷費 |
0.00 |
0.00 |
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水費 |
0.00 |
0.00 |
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電費 |
0.00 |
0.00 |
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郵電費 |
0.00 |
0.00 |
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物業(yè)管理費 |
0.00 |
0.00 |
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公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
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其他交通費 |
0.00 |
0.00 |
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差旅費 |
0.00 |
0.00 |
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維修費 |
0.00 |
0.00 |
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會議費 |
0.00 |
0.00 |
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勞務費 |
0.00 |
0.00 |
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培訓費 |
0.00 |
0.00 |
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公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
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工會經(jīng)費 |
0.00 |
0.00 |
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福利費 |
0.00 |
0.00 |
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其他一般商品和服務支出 |
0.00 |
0.00 |
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對個人和家庭的補助 |
小計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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離休費 |
0.00 |
0.00 |
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退休費 |
0.00 |
0.00 |
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離退休津補貼 |
0.00 |
0.00 |
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醫(yī)療費 |
0.00 |
0.00 |
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助學金 |
0.00 |
0.00 |
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住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
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遺屬費 |
0.00 |
0.00 |
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獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
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老干費 |
0.00 |
0.00 |
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其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
0.00 |
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項目支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
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2200109 國土資源調查 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.00 |
0.00 |
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對附屬單位補助支出 |
0.00 |
0.00 |
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上繳上級支出 |
0.00 |
0.00 |
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結余 |
0.00 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
0.00 |
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備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣2016-度岳陽縣國土資源中心所(13個)單位“三公”經(jīng)費預算情況表 |
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單位:萬元 |
項 目 |
2016-預算數(shù) |
一、支出合計 |
93.35 |
1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
37.35 |
3、公務用車費 |
56.00 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
56.00 |
(2)公務用車購置 |
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二、相關統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
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2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
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3.公務用車購置數(shù)(輛) |
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4.公務用車保有量(輛) |
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5.公務接待批次(批) |
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6.公務接待人數(shù)(人) |
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三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
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備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |
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