目 錄
第一部分 岳陽縣自然資源局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
附件:岳陽縣自然資源局2020年度部門預算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
一、部門基本概況
(一)主要職能
承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任;承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任;負責規(guī)范國土資源權屬管理;承擔全縣耕地保護的責任;承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任;承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任;承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任;負責礦產資源的管理;依法實施地質勘查行業(yè)和礦產資源儲量管理;承擔地質環(huán)境保護的責任;承擔地質災害預防和治理的責任;負責統一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
岳陽縣自然資源局共有內設股室、單位49個:其中:直屬二級機構10個:岳陽縣征地拆遷服務中心、岳陽縣自然資源交易服務中心、岳陽縣不動產登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣禁違拆違治違服務中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心;17個自然資源所;機關內設股室22個:辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、地質災害防治股、礦產資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室(縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室)、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股,共有在職人員348人,其中:在編人員335人(行政編制人員25人、全額預算編制人員99人、差額預算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人),企業(yè)職工13人,退休人員74人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、岳陽縣自然資源局本級;
2、岳陽縣征地拆遷服務中心;
3、岳陽縣自然資源交易服務中心;
4、岳陽縣不動產登記中心;
5、岳陽縣土地儲備中心;
6、岳陽縣土地整理復墾中心;
7、岳陽縣地質環(huán)境監(jiān)測站;
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊;
9、岳陽縣禁違拆違治違服務中心;
10、岳陽縣地理信息中心;
11、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心;
12、17個自然資源所。
本單位所屬二級機構及自然資源所為財務獨立核算的二級機構,財政下達部門預算批復是針對本單位下達的全系統匯總預算。本預算是匯總預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2020年本單位2020年沒有對個人和家庭的補助支出、沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有重點績效評價項目,所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25、30表均為空。收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
2020年年初預算數3230.00萬元,比上年預算增加266.60萬元,增加9%;其中:一般公共預算撥款2580.00萬元,比上年預算增加266.60萬元,增加11.52%;納入專戶管理的非稅收入650萬元,與上年一致。
收入增加原因:原岳陽縣規(guī)劃局并入,人員經費增加。
(二)支出預算
2020年年初預算數3230.00萬元,比上年預算增加266.60萬元,增加9%;其中:國土海洋氣象等支出3,230.00萬元,比上年預算增加266.60萬元,增加9%。
支出增加原因:原岳陽縣規(guī)劃局并入,人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入3230.00萬元,其中:基本支出2950.00萬元,項目支出280萬元,相比上年增加266.60萬元,增減變化原因:原岳陽縣規(guī)劃局并入,人員經費增加。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為2950.00萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出2712.70萬元、一般商品和服務支出237.30萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。
(二)項目支出:2020年年初預算數為280萬元,主要用于國土資源規(guī)劃及管理和土地儲備工作,其中:國土基礎工作專項經費270萬元,儲備土地計劃編制經費10萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本部門2020年全系統機關運行經費237.30萬元,比2019年增加8萬元,增長3.49%,增減變化原因:原岳陽縣規(guī)劃局并入,人員增加,財政統一壓減公用經費開支(5%)。
(二)“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數15.34 萬元,其中,公務接待費15.34萬元,同比2019年公務接待費預算數18.00萬元,費用下降2.66萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因本單位屬于無公務用車安排單位,所以財政預算沒有安排公務用車運行經費,但是本單位實際在用公務用車保有量2輛,主要原因是二級機構岳陽縣土地儲備中心從縣人大調轉公務用車1臺,原岳陽縣規(guī)劃局并入,轉入執(zhí)法用車1臺。(3) 2020年因公出國(境)費用0.00萬元,因公出國(境)團組數 0.00 個,因公出國(境)人次 0.00 人。2020年因公出國(境)費用 0.00 萬元,因公出國(境)團組數0.00個,因公出國(境)人次 0.00 人。
(三)一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計237.30萬元,其中:辦公費27.62萬元、印刷費6.14萬元、水費4.60萬元、電費18.41萬元、郵電費30.69萬元、物業(yè)管理費21.48萬元、差旅費36.82萬元、維修(護)費6.14萬元、培訓費10.74萬元、公務接待費15.34萬元、其他費用59.33萬元。
(四)政府采購情況
政府采購支出合計86.94萬元,其中,政府采購貨物預算80.94萬元、政府采購工程預算6萬元。主要原因是辦公設備添置、屋面及衛(wèi)生間維修等。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日,本單位年末共有房屋建筑物1650M2;車輛1輛;主要原因是二級機構岳陽縣土地儲備中心從縣人大調轉公務用車1臺未計入本單位固定資產。單價3萬元以上通用設備30臺(套);單價10萬元以上通用設備10臺(套),單位價值0.20萬元以上的通用設備115臺、套。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)重點績效評價結果等預算績效情況說明
2020年度本部門整體支出預算績效目標為收入3230.00萬元,支出3230.00萬元,“三公”經費預算95.77萬元,其中:公務用車運行經費16.30萬元,公務接待費79.47萬元。
2020年度部門整體支出年度績效目標:
目標1:全年預算申請到位和下達數量在95%以上,三公經費變動率≤0。
目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。
目標3:爭取全縣土地出讓收入達到1億元,土地開發(fā)整理面積達到10000畝,全縣土地、礦產違法行為下降30%。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的《部門整體支出預算績效表》、《項目支出預算績效目標申報表》。
本單位沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣自然資源局
2020年5月19日