岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè),完善市場(chǎng)就業(yè)機(jī)制,組織開展勞務(wù)交流,指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動(dòng)工作;組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn);實(shí)施勞動(dòng)力預(yù)備制建設(shè),開展就業(yè)前培訓(xùn);開展創(chuàng)業(yè)貸款工作;對(duì)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳;負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作;負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺(tái)帳、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理,錄入和管理個(gè)人賬戶,打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對(duì)帳單;建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付;對(duì)職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇;對(duì)離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整,審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會(huì)保險(xiǎn)待遇;對(duì)繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核,對(duì)養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
4、負(fù)責(zé)對(duì)工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理;負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核,支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局有內(nèi)設(shè)股室17個(gè),下轄社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級(jí)及其以上干部26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2020年度部門預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,433.6萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,433.6萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少413.3萬元,主要原因是:一是居民醫(yī)療保險(xiǎn)與職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃分單列減少301.4萬元,二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
(二)支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)1,433.6萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出1433.6萬元;按支出科目分類其中:機(jī)關(guān)工資福利支出999.2萬元比上年預(yù)算減少299.2萬元,減少23.05 %;公用經(jīng)費(fèi)128.8萬元比上年預(yù)算減少25.1萬元,減少16.31%;項(xiàng)目支出227萬元比上年預(yù)算減少85萬元,減少27.24%。支出較上年減少413.3萬元,主要原因是:一是居民醫(yī)療保險(xiǎn)與職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃分單列減少62萬元,二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1,433.6萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,206.6萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出999.2萬元、一般商品和服務(wù)支出128.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.6萬元。
(二) 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為227萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元、招聘工作經(jīng)費(fèi)36萬元、四海攬才18萬元(含人才交流經(jīng)費(fèi)5萬)、執(zhí)法仲裁18萬元、檔案管理費(fèi)20萬元、農(nóng)保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)36萬元、企業(yè)退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)18萬元、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬元、事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元、就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元、工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款128.8萬元,比2019年減少25.1萬元,降低16.3%。主要原因:一是居民醫(yī)療保險(xiǎn)與職工醫(yī)療保險(xiǎn)中心劃分單列減少,二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)35.01萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)22.32萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.69萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.69萬元)。比2019年減少3.89萬元,降低10%,主要原因是:按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求,公用經(jīng)費(fèi)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
(三)一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)122.9萬元,其中:辦公費(fèi)10.6萬元、印刷費(fèi)2.65萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)2.6萬元、電費(fèi)6.6萬元、郵電費(fèi)8.4萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)9.1萬元、差旅費(fèi)9.5萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.75萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用53.3萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
(四)政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃,也無政府采購支出。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日,本單位年末共有車輛2輛;單價(jià)15萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)30萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/0萬元。本單位占用辦公用房3320平米。本單位無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本部門整體支出績效目標(biāo)1,433.6萬元,主要用于全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)工作、工傷保險(xiǎn)的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作,實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,433.6萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。本單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空表)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。