單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 1,881,820.00 | 2,037,209.00 | 一、基本支出 | 1,991,820.00 | 2,795,355.00 |
1、經(jīng)費撥款 | 1,881,820.00 | 2,037,209.00 | 1、工資福利支出 | 1,418,317.00 | 1,930,232.00 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務支出 | 303,126.00 | 257,263.00 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 270,377.00 | 607,860.00 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 600,000.00 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | ||||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | ||||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 600,000.00 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 890,000.00 | 1,358,146.00 | 6、其他支出 | ||
五、上級補助收入 | 540,000.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 780,000.00 | 600,000.00 | |
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
七、其他收入 | 60,000.00 | 五、上繳上級支出 | |||
八、上-結(jié)余 | |||||
收 入 總 計 | 3,371,820.00 | 3,395,355.00 | 支 出 總 計 | 3,371,820.00 | 3,395,355.00 |