岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2015年收支決算總表
來(lái)源:縣水務(wù)局
2016-09-11
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財(cái)決01表 |
編制單位:岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所 |
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2015-度 |
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金額單位:元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng)目 |
行次 |
-初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
-初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) |
行次 |
-初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
欄次 |
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4 |
5 |
6 |
欄次 |
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7 |
8 |
9 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
2,487,520.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
970,000.00 |
970,000.00 |
1,026,967.16 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi) |
61 |
620,000.00 |
620,000.00 |
639,198.96 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
常公用經(jīng)費(fèi) |
62 |
350,000.00 |
350,000.00 |
387,768.20 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
100,000.00 |
100,000.00 |
1,837,424.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、項(xiàng)目支出 |
63 |
2,630,000.00 |
2,630,000.00 |
3,297,976.84 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
64 |
2,630,000.00 |
2,630,000.00 |
3,297,976.84 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事業(yè)類項(xiàng)目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上繳上級(jí)支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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8 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
48 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
4,324,944.00 |
基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) |
71 |
— |
— |
4,324,944.00 |
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13 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工資福利支出 |
72 |
— |
— |
568,892.96 |
|
14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服務(wù)支出 |
73 |
— |
— |
226,588.20 |
|
15 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
74 |
— |
— |
70,306.00 |
|
16 |
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十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
債務(wù)利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建設(shè)支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
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十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他資本性支出 |
78 |
— |
— |
3,459,156.84 |
|
20 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
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|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
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22 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
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23 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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82 |
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本-收入合計(jì) |
24 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
4,324,944.00 |
本-支出合計(jì) |
83 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
4,324,944.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
-初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交納所得稅 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取職工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
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|
-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
90 |
— |
— |
0.00 |
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32 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
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33 |
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經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
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93 |
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35 |
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94 |
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總計(jì) |
36 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
4,324,944.00 |
總計(jì) |
95 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
4,324,944.00 |
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
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