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岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開
來源:縣林業(yè)局   2019-08-02
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目  錄

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

二、2019年度部門預(yù)算情況說明

1、部門收支總體情況及增減變化情況說明

2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

3、政府采購安排情況

4、國有資產(chǎn)占有情況

5、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

附件:岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開表

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.整體支出績效目標(biāo)表

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預(yù)算公開

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

職責(zé)職能:1)負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。

3)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任;協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。

4)組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作,擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃;組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。

5)組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。

6)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

7)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。

8)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

9)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。

10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策,管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金,管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。

11)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

12)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:岳陽縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人,其中:在職人員271人,離休人員2人,退休人員79人?h林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員112人含:實(shí)有公務(wù)員30人,岳陽縣森林公安局10人,岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局10人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人,岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人,其他二級機(jī)構(gòu)事業(yè)人員28人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員159人。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:岳陽縣林業(yè)局機(jī)關(guān)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局四個(gè)獨(dú)立核算單位。

二、2019年度部門預(yù)算情況說明

1、部門收支總體情況

(1)收入預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)3579萬元,比上年預(yù)算增加1143萬元,增加47%;其中:納入專戶管理的非稅收入350萬元,與上年一致,其他均為一般公共預(yù)算收入。

收入增加原因:人員增加及工資基數(shù)上浮,執(zhí)法監(jiān)管活動加強(qiáng),以及上級專項(xiàng)的增加。

(2)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)3579萬元,比上年預(yù)算增加562萬元,增加19%;其中:工資福利支出2103萬元比上年預(yù)算增加67萬元,增加3 %;公用經(jīng)費(fèi)636.2萬元,比上年預(yù)算增加了13萬元,增加2%;項(xiàng)目支出674.6萬元比上年預(yù)算增加482萬元,增加250%

支出增減原因:人員工資福利的增加原因?yàn)槿藛T工資普調(diào)的增加;公用經(jīng)費(fèi)增加原因系公車改革補(bǔ)貼增加和非稅收入征收成本增加;項(xiàng)目支出的增加原因系上級專項(xiàng)的增加所致。

2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3579萬元,其中:基本支出2904.4萬元,項(xiàng)目支出674.6萬元,相比上年增加562萬元,增加原因?yàn)橹饕巧霞墝m?xiàng)的增加。具體安排情況如下:

(1)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為2904.4萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為674.6萬元,其中:林業(yè)技術(shù)推廣楠竹示范園50萬元,鐵山庫區(qū)病蟲害防治150萬元,森林防火35萬元,生態(tài)公益林管護(hù)27萬元,村莊綠化20萬元,林區(qū)道路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)30萬元,其他專項(xiàng)362.6萬元。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明:

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共636.2萬元。主要包括:辦公費(fèi)30萬元,印刷費(fèi)10萬元,水費(fèi)5萬元,電費(fèi)46萬元,郵電費(fèi)28萬元,差旅費(fèi)18萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.2萬元,其他交通費(fèi)3萬元,公務(wù)接待費(fèi)25萬元,維修費(fèi)32萬元,會議費(fèi)10萬元,培訓(xùn)費(fèi)20萬元,勞務(wù)費(fèi)60萬元,工會經(jīng)費(fèi)69萬元等。

2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。

(1)公務(wù)接待費(fèi)25萬元,同比2018年公務(wù)接待費(fèi)用下降20萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.2萬元,公務(wù)用車保有量3輛,同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。

(3) 2019年因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(境)人次 0 人。

3、政府采購支出預(yù)算情況:

政府采購支出合計(jì)554萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算554萬元,主要是森林病蟲害防治藥劑、造林苗木、森林防火專項(xiàng)等項(xiàng)目所需。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛3輛; 2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,有辦公用房  2275 平米。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

5、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明:

2019年林業(yè)工作的績效目標(biāo)是以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指引,圍繞“健康森林、美麗濕地、生態(tài)城鄉(xiāng)、綠色產(chǎn)業(yè)”林業(yè)發(fā)展主題,以造林綠化、資源管護(hù)、林業(yè)執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線,確保我縣林地保有率100%,森林蓄積量增長率達(dá)4.1%以上,森林火災(zāi)發(fā)生率和森林病蟲害發(fā)生率控制在0.5‰和3.5‰以下,林地經(jīng)濟(jì)效益增長12.5%以上。

6、本單位無政府性基金預(yù)算收支。

四、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

岳陽縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開表.xlsx