岳陽縣城市公共交通管理所2016-度預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 2690000 | 一、基本支出 | 2690000 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 209 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1450000 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 200000 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 630000 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 210000 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 400000 | ||
四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 400000 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 2690000 | 支出合計 | 2690000 |