縣供銷社2017-預算編制有關情況說明如下:
一、基本情況
本社內設九個股室一個中心,下轄八個基層社和一個公司,縣社機關共有干部職工73人,其中在職職工39人(全額撥款編制23人,差額撥款16人),退休干部職工34人。共有固定資產(chǎn)3893883元。
二、預算編制的主要依據(jù)和原則
2017-預算編制以岳陽縣人民政府關于“2017-財政本級預算方案”的文件精神為依據(jù),堅持統(tǒng)籌預算內外財力、量力而行、以收定支、收支平衡,支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出,確保機關正常運轉和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時,綜合考慮相關的增減變動因素,編制其收支預算。
三、2017-收支預算總額
(一)收入總額 3705900元
1、財政經(jīng)費撥款 2705900元
2、納入預算管理的非稅收入撥款 1000000元
(二)支出總額 3705900元
① 工資福利支出 2286573元
② 一般商品支出和服務支出 611367元
③ 對個人和家庭的補助 807960元
四、2017-度岳陽縣供銷社預算表:
附表一:預算收支總表
附表二:預算收支明細表
附表三:“三公”經(jīng)費預算表