岳陽縣一中2016-度預算收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 項 目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 2398 | 3075 | 一、基本支出 | 4513 | 4888 |
1、經費撥款 | 2398 | 3075 | 1、工資福利支出 | 2692 | 3092 |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 0 | 0 | 2、一般商品和服務支出 | 1311 | 1261 |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 510 | 535 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 557 | 762 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 0 | |||
(4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||
(5)其他收入 | 3、債務付息支出 | 88 | 0 | ||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 2511 | 2341 | 4、債務還本支出 | 0 | |
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 313 | 612 | ||
四、事業(yè)單位經營收入 | 6、其他支出 | 156 | 150 | ||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||
七、其他收入 | 161 | 234 | 五、上繳上級支出 | 0 | |
八、上-結余 | |||||
收 入 總 計 | 5070 | 5650 | 支 出 總 計 | 5070 | 5650 |