岳陽縣榮榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦2016-度
決算公開說明
一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦職責及機構設置情況
榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦,承擔本轄區(qū)“宣傳教育、避孕節(jié)育、藥具發(fā)放、人員培訓、信息咨詢、優(yōu)生指導、隨訪服務、生殖保健”等八項公共服務職能的基礎,從實際出發(fā),積極創(chuàng)造條件,以家庭為中心,圍繞計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康“三大主題”拓展的服務領域和內容,開展特色服務,打造服務品牌,落實中央全面放開二孩政策等工作。本所共有在編在職人員44人,在崗20人,借調24人至鎮(zhèn)政府工作,主要依靠財政撥款及征收社會撫養(yǎng)費發(fā)放人員經費和機構運轉。
二、2016-度決算表
附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度決算收支總表
附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度支出決算明細表
附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度“三公”經費決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦預算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計487.67萬元,即財政撥款收入416.59萬元,上級補助收入71.08萬元。2016-度,全-支出總計487.67萬元,其中,基本支出487.67萬元,占比總支出100%。其中,工資福利支出210.83萬元,占總支出的43.23%;商品和服務支出167萬元,占總支出的34.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)109.84萬元,占總支出的22.53%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共預算財政撥款支出487.67萬元,其中:基本支出487.67萬元,系保障部門工資與福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、部門服務等常公用經費.
3、-度“三公”經費決算情況
2016-“三公”經費支出合計11.12萬元,通過取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費等一系列的舉措,我單位“三公”經費比去-決算數(shù)減少1.14萬元。公務接待費支出6.57萬元,比去-減少0.84萬元,降低11.34%,主要通過加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出4.56萬元,比去-減少0.3萬元,降低6.17%,主要通過規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。
4、-度部門運行經費決算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出487.67萬元。其中,人員經費320.67萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費167萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度部門采購支出決算情況
2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計1.53萬元,其中貨物類0.91萬元,服務類0.62萬元,主要用于辦公設備、耗材采購,網(wǎng)絡及軟件服務采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,全-支出主要用于基本支出,其中工資福利支出占總支出的43.23%;商品和服務支出占總支出34.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)占總支出的22.53%,系保障部門正常服務運行。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮(zhèn)計生辦在領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我鎮(zhèn)計生辦將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度決算公開表格
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度決算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經濟科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 4165907.00 | 一、基本支出 | 4,876,665.00 | 201一般公共服務支出 | |
1、經費撥款 | 3278359.00 | 1、工資福利支出 | 2108349.00 | 203國防支出 | |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 887548.00 | 2、商品和服務支出 | 1669960.00 | 204公共安全支出 | |
(1)專項收入 | 0.0 | 3、對個人和家庭的補助 | 1098356.00 | 205教育支出 | |
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產)有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6475321.00 | ||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 710808.00 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 213農林水支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
(1)經費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 1598656 | |||
收入總計 | 4,876,665.0 | 支出總計 | 4,876,665.00 | 支出總計 | 4,876,665.00 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 4876665.00 | 4165907.00 | 3278359.00 | 887548.00 | 710808.00 | 15300 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1069960.00 | 1069960.00 | 1069960.00 | |||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 626541.00 | 626541.00 | 626541.00 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 175460.00 | 175460.00 | 175460.00 | |||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 98125.00 | 98125.00 | 98125.00 | |||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 78263.00 | 78263.00 | 78263.00 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 16980.00 | 16980.00 | 16980.00 | |||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 43020.00 | 43020.00 | 43020.00 | |||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 65647.00 | 65647.00 | 65647.00 | 15300 | |||||||||||||
印刷費 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | |||||||||||||||
水費 | 1596.00 | 1596.00 | 1596.00 | |||||||||||||||
電費 | 42883.00 | 42883.00 | 42883.00 | |||||||||||||||
郵電費 | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | ||||||||||||||||||
維修費 | 84826.00 | 84826.00 | 84826.00 | |||||||||||||||
會議費 | 13485.00 | 13485.00 | 13485.00 | |||||||||||||||
勞務費 | ||||||||||||||||||
培訓費 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | |||||||||||||||
公務接待費 | 65679.00 | 65679.00 | 65679.00 | |||||||||||||||
工會經費 | ||||||||||||||||||
福利費 | 31510.00 | 31510.00 | 31510.00 | |||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 1335834.00 | 1335884.00 | 835884.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 1010996.00 | 387548.00 | 387548.00 | 623448.00 | ||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 87360.00 | 87360.00 | ||||||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度“三公”經費決算表 | |
單位:元 | |
項目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 111,239.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 65,679.00 |
3、公務用車費 | 45560.00 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務用車購置數(shù)(輛) | |
4.公務用車保有量(輛) | |
5.公務接待批次(批) | |
6.公務接待人數(shù)(人) | |
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | |
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |