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榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務中心2017年預算編報說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-04-28
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榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務中心2017-預算編報說明

一、基本情況:

本站共有在編在職人員18人,在崗14人,借調4人至鎮(zhèn)機關工作。

二、預算安排情況

(一)預算收入

1、上級撥款:13萬元;

2、財政撥款:110.86;

合計預算收入:123.86

(二)預算支出:

1、在崗人員:18人,其中鎮(zhèn)機關借用4人,在職14人,全-應發(fā)工資44.06萬元額為550.6 44.06萬元。

2、津補貼27.5萬元,財政補貼社會保障繳費28.68萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼6.02萬元,節(jié)假及加班0.6萬元

3、公用經(jīng)費:16.75萬元

1)辦公費:1.4萬元(常辦公用品支出)

2)宣傳費:0.75萬元;

3)公務用車:1.8萬元(主要用于信息采集、下村照相租車支出)

4)信息費:3萬元(主要用于醫(yī)保信息錄入)

5)維修費:1.4萬元;(電腦、網(wǎng)絡的維修維護)

6)招聘會費用:0.5萬元;

7)福利費:1.2萬元;

8)勞動糾紛協(xié)調處理開支:0.8萬元;

9)企業(yè)聯(lián)手幫扶開支:1.5萬元;

10)迎檢開支:0.7萬元;

11)公務接待費:3萬元;

12)會議費:0.7萬元;

榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預算收支明細表
                              單元:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當-財力 上-結轉
經(jīng)費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 1238600 1108600 1108600         130000       1750        
工資福利支出 基本工資 基本工資 440600 440600 440600                          
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務員津補貼 275000 275000 275000                          
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 60200 60200 60200                          
績效工資/其他津補貼                                
  公務消費貨幣補貼 6000 6000 6000                          
社會保障繳費 養(yǎng)老保險 88000 88000 88000                          
醫(yī)療保險 13500 13500 13500                          
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險                                
職業(yè)-金 23300 23300 23300                          
其他社保保障費                                
其他工資福利支出                                
商品和服務支出(標準) 辦公費     14000                 1750        
印刷費     7500                          
水費                                
電費                                
郵電費                                
物業(yè)管理費                                
公務車運行維護費     18000                          
其他交通費                                
差旅費                                
維修費 14000             14000                
會議費 7000             7000                
勞務費 23000             23000                
培訓費 5000             5000                
公務接待費 30000             30000                
工會經(jīng)費                                
福利費 12000             12000                
其他一般商品和服務支出                                
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼                                
醫(yī)療費                                
助學金                                
住房公積金 162000 162000 162000                          
遺屬費                                
獎勵金                                
老干費                                
其他對個人和家庭的補助                                
專項商品和服務支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業(yè)單位的補貼                                    
                                   
債務利息支出                                    
債務還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出                                    
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預算情況表
    單位:元
項目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預算數(shù)
一、支出合計 94000 48000
1、因公出國(境)費用    
2、公務接待費 50000 30000
3、公務用車費 44000 18000
其中:(1)公務用車運行維護費 44000 18000
(2)公務用車購置    
二、相關統(tǒng)計數(shù)    
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)    
2.因公出國(境)人數(shù)(人)    
3.公務用車購置數(shù)(輛)    
4.公務用車保有量(輛)    
5.公務接待批次(批)    
6.公務接待人數(shù)(人)    
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明   2017-麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去
岳陽縣2017-部門預算收支總表
          單位:元
收入 支出
項目 2017-預算數(shù) 支出按經(jīng)濟科目分類 2017-預算數(shù) 支出按功能科目分類 2017-預算數(shù)
一、公共財政撥款(補助) 1108600 一、基本支出 1238600 201一般公共服務支出  
1、經(jīng)費撥款 1108600 1、工資福利支出 906600 203國防支出  
2、納入預算管理的非稅收入拔款   2、商品和服務支出 170000 204公共安全支出  
(1)專項收入   3、對個人和家庭的補助 162000 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出   206科學技術支出  
(3)罰沒收入   1、專項商品和服務支出   207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出 1108600
(5)其他收入   3、債務還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補助收入 130000 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結余收入       216商業(yè)服務業(yè)等支出  
1.公共財政預算撥款結轉       217金融支出  
(1)經(jīng)費撥款結轉       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預算管理的非稅收入結轉       221住房保障支出  
2.政府性基金結轉       222糧油物資儲備支出  
3.納入財政專戶管理的收入結轉       227預備費  
4.其他收入結轉       229其他支出 130000
收入總計 1238600 支出總計 1238600 支出總計 1238600