榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務中心2017-預算編報說明
一、基本情況:
本站共有在編在職人員18人,在崗14人,借調4人至鎮(zhèn)機關工作。
二、預算安排情況
(一)預算收入
1、上級撥款:13萬元;
2、財政撥款:110.86;
合計預算收入:123.86
(二)預算支出:
1、在崗人員:18人,其中鎮(zhèn)機關借用4人,在職14人,全-應發(fā)工資44.06萬元額為550.6 44.06萬元。
2、津補貼27.5萬元,財政補貼社會保障繳費28.68萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼6.02萬元,節(jié)假及加班0.6萬元
3、公用經(jīng)費:16.75萬元
1)辦公費:1.4萬元(常辦公用品支出)
2)宣傳費:0.75萬元;
3)公務用車:1.8萬元(主要用于信息采集、下村照相租車支出)
4)信息費:3萬元(主要用于醫(yī)保信息錄入)
5)維修費:1.4萬元;(電腦、網(wǎng)絡的維修維護)
6)招聘會費用:0.5萬元;
7)福利費:1.2萬元;
8)勞動糾紛協(xié)調處理開支:0.8萬元;
9)企業(yè)聯(lián)手幫扶開支:1.5萬元;
10)迎檢開支:0.7萬元;
11)公務接待費:3萬元;
12)會議費:0.7萬元;
榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 1238600 | 1108600 | 1108600 | 130000 | 1750 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 440600 | 440600 | 440600 | |||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 275000 | 275000 | 275000 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 60200 | 60200 | 60200 | |||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
公務消費貨幣補貼 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 88000 | 88000 | 88000 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 13500 | 13500 | 13500 | |||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 14000 | 1750 | |||||||||||||||
印刷費 | 7500 | |||||||||||||||||
水費 | ||||||||||||||||||
電費 | ||||||||||||||||||
郵電費 | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
公務車運行維護費 | 18000 | |||||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | ||||||||||||||||||
維修費 | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||
會議費 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||
勞務費 | 23000 | 23000 | ||||||||||||||||
培訓費 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
公務接待費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
福利費 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | ||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 162000 | 162000 | 162000 | |||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 |
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | ||
單位:元 | ||
項目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預算數(shù) |
一、支出合計 | 94000 | 48000 |
1、因公出國(境)費用 | ||
2、公務接待費 | 50000 | 30000 |
3、公務用車費 | 44000 | 18000 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 44000 | 18000 |
(2)公務用車購置 | ||
二、相關統(tǒng)計數(shù) | ||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | ||
4.公務用車保有量(輛) | ||
5.公務接待批次(批) | ||
6.公務接待人數(shù)(人) | ||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2017-麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 |
岳陽縣2017-部門預算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2017-預算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 1108600 | 一、基本支出 | 1238600 | 201一般公共服務支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 1108600 | 1、工資福利支出 | 906600 | 203國防支出 | |
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務支出 | 170000 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 162000 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 1108600 | ||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 130000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 130000 | |||
收入總計 | 1238600 | 支出總計 | 1238600 | 支出總計 | 1238600 |