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楊林街鎮(zhèn)2018年部門預算公開說明
來源:楊林街鎮(zhèn)   2018-06-15
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一、部門基本概況

(一)主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產。搞好商品流通,協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地,林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成縣定財政收入計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

4、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

5、負責本行政區(qū)域內的民政、綜治、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育、等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

6、負責本行政區(qū)域內的農業(yè)生產技術指導;畜牧業(yè)防疫、檢疫、及健康發(fā)展;農機安全生產及辦理農機購置補貼。

7、負責本行政區(qū)域內的禁違、拆違、治違整治;規(guī)范村民建房、村鎮(zhèn)建設;集鎮(zhèn)管理;文化宣傳;企業(yè)管理等。

8、負責本行政區(qū)域內的一、二、三孩生育證及流動人口婚育證辦理;協(xié)助社會撫養(yǎng)費征收;藥品、食品市場監(jiān)督等。

9、負責本行政區(qū)域內的防汛、抗旱工作;服務全鎮(zhèn)水利項目發(fā)展,提供技術、協(xié)調工作;推行河長制,搞好全鎮(zhèn)河長制工作;處理水利水事糾紛,協(xié)調水政執(zhí)法。

10、負責本行政區(qū)域內的廣播電視安裝、維修;利用廣播電視進行宣傳活動。

11、負責本行政區(qū)域內救災、社會救濟、優(yōu)撫、雙擁、低保、農村社會養(yǎng)老保險、社會福利等工作;管理本行政區(qū)域內勞動就業(yè)工作,組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)的規(guī)劃、職業(yè)指導、職業(yè)介紹、就業(yè)培訓和勞動輸出等服務;

12、負責制定本鎮(zhèn)脫貧攻堅方案;負責貧困戶的政策宣傳、并督促落實;定期對幫扶干部進行業(yè)務培訓。

13、辦理上級政府及主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

鎮(zhèn)機關共有內設處室、單位13個:黨政辦公室、紀檢監(jiān)察室、綜治辦公室、經管站、財政所、扶貧辦、組織宣傳辦公室、勞動和民政辦公室、環(huán)境整治辦公室、信訪辦公室、統(tǒng)計辦公室、服務大廳、移民辦公室。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、鎮(zhèn)機關本級(含民政和勞動保障服務中心);2、計生服務所;3、農推中心;4、社發(fā)中心;5、水務站;6、廣播站。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括鎮(zhèn)本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括事業(yè)單位事業(yè)性收費等收入;支出包括保障鎮(zhèn)機關及鎮(zhèn)屬事業(yè)單位基本運行的經費。

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)1098.4萬元,其中,一般公共預算撥款1012萬元,上級補助收入73.4萬元(退休工資);其他收入13萬元。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)1098.4萬元,其中,一般公共服務623萬元,國防2萬元,公共安全10萬元,文化體育與傳媒14萬元,社會保障和就業(yè)147.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育75萬元,城鎮(zhèn)社區(qū)68萬元,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生40萬元,農業(yè)73萬元,林業(yè)5萬元,水利36萬,安全生產監(jiān)管5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入1098.4萬元,具體安排情況如下:

(一)人員經費:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出716.7萬元,其中基本工資265.5萬元、津貼補貼149.8萬元,社會保障繳費148.9萬元,其他152.5萬元(包含住房公積金、食堂、公車補助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、工資普調等)。

(二)公用經費194.3萬元:是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出費用,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)退休經費147.4萬元:主要保障退休人員生活費用

(四)環(huán)境衛(wèi)生40萬元:主要保障環(huán)境衛(wèi)生清掃、拖運、

五、其他重要事項的情況說明

“三公”經費預算

2017年“三公”經費決算數(shù)為165484元,其中,公務接待費165484元。包括機關50193元,農推29907元,社發(fā)39562元,計生38550元,水務7272元。

2018年部門預算公開報表(第九表)中公務接待費以2017年決算數(shù)填報。

2018年部門預算公開報表(第六表)中公務接待費暫按2018年各部門資金分配數(shù)填報。包括機關5萬元,社發(fā)3萬元,計生1萬。