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關于黃沙街鎮(zhèn)2016年1至10月財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算(草案)的報告
來源:黃沙街鎮(zhèn)   2016-12-02
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一、過去四-財政工作情況

四-來我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,充分發(fā)揮財政職能,強化預算管理,狠抓增收節(jié)支,切實把財政工作重點放在培植財源、惠民生、強管理、促改革上,財政事業(yè)發(fā)展實現(xiàn)了新突破。地方公共財政預算收入由2013-的340萬元,2014-的380萬元、到2015-實現(xiàn)了新突破,達到了563萬元,2016-1至10-實現(xiàn)地方公共財政預算收入430萬元,為全-560萬元目標任務墊定了堅實的基礎。財政總收入由2013-的1051萬,提高到2015-1759萬。財政支出由2013-的1050萬元,提高到2015-的1750萬元。較好的服務了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的發(fā)展,圓滿地完成了黃沙街鎮(zhèn)第五屆人民代表大會交給的各項財政工作任務,F(xiàn)就四-來工作總結如下:

1、強化征管措施,財政收入保持穩(wěn)定增長。過去的四-,面對經(jīng)濟增長放緩、結構性減稅因素增多、征收空間縮小、收入任務加大的嚴峻形勢,全鎮(zhèn)上下緊扣-初收入目標任務,千方百計組織收入,全力以赴加強征管,財政收入繼續(xù)保持較高增長速度。全鎮(zhèn)-財政總收入已達到1700萬元,地方公共財政預算收入達到560萬元,其中稅收達到225萬元,稅收占比達40%。

2、強化預算約束,優(yōu)化支出結構。一是本著“既要吃飯,又要建設”的原則,區(qū)分輕重緩急,統(tǒng)籌安排資金,重點確保工資發(fā)放,機關正常運轉,民生保障等。二是按照“統(tǒng)籌兼顧,突出重點”的原則,加大重點項目建設資金投入,保證政府民生工程順利實施。四-來,岳望高速、臺創(chuàng)園、G240拓改等重點項目推進有力、有序、有效,環(huán)洞庭湖五期工程、黃沙河治理、黃沙圖書館等一批民生項目建設也已完工。三是強化預算約束,嚴格財政預算執(zhí)行,嚴格新增支出項目的審批管理,規(guī)范債權債務管理,壓縮非生產(chǎn)性支出,確保了財政-度收支平衡。四是統(tǒng)籌兼顧,協(xié)調好其他各項事業(yè)建設資金的需要,維護了社會和諧穩(wěn)定。

3、以人為本,民生保障進一步顯現(xiàn)。財政工作牢固樹立“以人為本”理念,將更多財政資源投向民生領域,讓人民群眾共享發(fā)展成果,促進社會和諧。一是加大三農(nóng)投入。認真落實惠農(nóng)政策,將耕地地力保護補貼、油菜玉米棉花補貼、生態(tài)公益林補償資金等28項惠農(nóng)補貼,全部通過“一折通”直接打卡發(fā)放到農(nóng)民手中。四-來,共發(fā)放各類補貼資金4053.8萬元,受益農(nóng)戶11167戶;受理審核農(nóng)機具1180臺,發(fā)放農(nóng)機具購置補貼132.72萬元;實施“一事一議”財政獎補項目109個,撥付獎補資金391萬元;安排 72萬元用于農(nóng)村溝渠疏浚;爭取資金700多萬實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);爭取農(nóng)村飲水安全項目資金851萬元,用于自來水廠二期管網(wǎng)延伸;爭取黃沙河治理資金1100萬元;撥付天然、中心、義發(fā)、柳龍、玉華、高塘、紅衛(wèi)、余蘭水庫的處險加固資金400余萬元,有效地提高了我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應對重大自然災害的能力;發(fā)放農(nóng)業(yè)保險理賠資金183萬元,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。二是提高社會保障水平。四-來,撥付農(nóng)村救助資金1301萬元、優(yōu)撫資金460萬元、其他民政專項資金400余萬元;發(fā)放新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險資金2844萬元;積極推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險, 參保率達99%以上,受益人數(shù)達3.4萬多人;完成農(nóng)村危房改造610戶,發(fā)放危改資金330萬元;撥付村級運轉保障經(jīng)費1016萬元,部門站所全部納入財政兜底保障范圍,機關干部工資得到了逐-足額發(fā)放,保證了基層政權穩(wěn)定運行。三是豐富文體生活。爭取鄉(xiāng)友捐贈資金200萬元,財政配套80萬元,用于黃沙圖書館建設。通過舉辦“歡樂瀟湘?幸福黃沙”大型群眾匯演等形式多樣的文體活動,豐富人民群眾文體生活。四是注重生態(tài)環(huán)境保護。四-來,鎮(zhèn)財政對環(huán)境治理投入有增不減,撥付村級環(huán)境整治資金421萬元,安排垃圾無害化處理資金100多萬元,加大集鎮(zhèn)環(huán)境整治投入,全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境明顯改善,鄉(xiāng)村環(huán)境更加秀美宜居。

各位代表,過去的四-,我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績,但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是財政增收壓力大,財政的保障范圍不斷擴大,財政剛性支出大幅增加,沒有工商業(yè)稅收、土地、資源收入的支撐,收支矛盾仍然是當前最大的壓力;二是財政管理職能在不斷轉變,預算執(zhí)行存在一定偏差,財政管理水平還有待于提高;三是政府債務還未全部償還,財政金融債務風險不容忽視;四是財政干部整體素質還有待提高。針對這些問題,我們將在以后的工作中努力解決。

二、2016-1至10-財政預算執(zhí)行情況

 2016-1至10-全鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政總收入為1677.00萬元,為預算的100%。其中:地方公共財政預算收入459.5萬元(其中國稅11萬元、地稅210萬元、非稅收入238.5萬元),比上-同期增長11%;上級補助收入1217.50萬元。除去98-固定收入基數(shù)上解98.8萬元(全-118.29萬元)及縣級扣款支出49.6萬元(全-59.53萬元),全鎮(zhèn)1至10-共計可用財力1528.6萬元。比上-同期增長7.6%。

2016-1至10-全鎮(zhèn)公共財政總支出為1431.9萬元,其中:上解支出98.8萬元(98-固定收入基數(shù)上解);縣級扣款支出49.6萬元;鎮(zhèn)本級支出1283.5萬元。

2016-1至10-鎮(zhèn)本級支出1283.5萬元,主要支出項目是:一般公共服務支出497萬元;國防支出3萬元;公共安全支出50萬元;教育支出8萬元;文化體育與傳媒支出26萬元;社會保障與就業(yè)支出43萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出67萬元;農(nóng)林水支出386萬元;交通運輸支出20萬元;債務付息支出22萬元;其他支出38.5萬元。

從2016-1至10-預算執(zhí)行情況來看,基本實現(xiàn)了預算收支平衡、略有節(jié)余的目標。由于本-度預算執(zhí)行尚未結束,最終結果以-終決算數(shù)據(jù)為準。

  • 今后五-財政工作規(guī)劃及2017-財政預算(草案)

   (一)今后五-財政工作規(guī)劃

1、支持經(jīng)濟發(fā)展,確保收入穩(wěn)定增長,為各項事業(yè)建設提供財力保障。一是大力支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。我們要立足于本鎮(zhèn)實際情況,集中資金支持特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn),農(nóng)副產(chǎn)品綜合開發(fā)。突出培植工業(yè)主體經(jīng)濟,推進服務業(yè)為主的城鎮(zhèn)經(jīng)濟,主攻招引大項目。是加強財稅收入征管,加大稅法宣傳力度,提高公民納稅意識,堅持依法治稅,大力清繳欠稅,確保收入穩(wěn)定增長。三是積極研究國家政策和投資導向以民生項目為重點,積極爭取財政項目支持。以市場化運作方式,鼓勵社會資金投入各類社會事業(yè)建設為各項事業(yè)建設提供財力保障。

     2、優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益。認真落實厲行節(jié)約各項規(guī)定,大力壓縮“三公”經(jīng)費,從嚴控制一般性支出,將更多財政資金投向與群眾生活息息相關的民生領域,不斷增加民生支出占公共財政支出的比重。認真落實好鎮(zhèn)黨委、政府為民辦實事工程,繼續(xù)加大對群眾關注度高的醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、農(nóng)村基礎設施等領域的投入力度,努力讓全鎮(zhèn)人民共享改革發(fā)展成果。清理整合財政專項資金,集中財力做大事,落實好鎮(zhèn)黨委、政府重大決策,服務好重點項目,積極盤活財政存量資金,建立結轉結余資金定期清理機制。加強財政資金績效管理,完善績效評價與預算安排相結合的措施,創(chuàng)新財政專項資金的投入方式,提高財政資金使用效益。

3.深化財政改革,提升財政管理績效。深化預算管理制度改革,加強全口徑預算管理,編制好一般公共預算。推進預算信息公開,穩(wěn)妥推進財政預決算、部門預決算和“三公經(jīng)費”預決算公開。規(guī)范項目管理流程,充分發(fā)揮好項目主管部門的監(jiān)督職能,督促項目實施單位發(fā)揮財政資金應有效益。加強村級財務的管理,嚴格執(zhí)行“村賬民理鎮(zhèn)代理”制度,規(guī)范村務(財務)公開制度,對各村村務(財務)公開內(nèi)容、時間、形式作進一步的規(guī)范,要求各村必須按照《鎮(zhèn)村務(財務)公開管理制度》的有關規(guī)定進行村務(財務)公開。加強地方政府性債務管理,規(guī)范舉債行為,壓縮融資成本,優(yōu)化債務結構,防范財政金融風險。

4、牢記宗旨,優(yōu)質服務,樹立財政良好形象。干一切事業(yè)最關鍵的因素是人,建設一支高素質的干部隊伍是我所做好各項財政工作的根本保證。我們將定期不定期組織學習《預算法》、《會計法》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》等,并作好筆記;加強精神文明建設和黨風廉政建設教育工作,寫反腐倡廉心得。以爭當“服務明星”為抓手,增強服務意識,做好本職工作。

(二)2017-財政預算草案

 2017-我鎮(zhèn)財政工作和預算編制的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八屆四中、五中全會精神,認真培植財源,增強財政增收后勁;優(yōu)化支出結構,提高民生保障水平;認真執(zhí)行新預算法,實行全口徑預算管理,推進依法理財,全面建設法治財政;推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用績效,為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。

根據(jù)上述指導思想和對2017-全鎮(zhèn)經(jīng)濟形勢的分析預測,現(xiàn)提請審議2017-財政預算草案:

2017-公共財政總收入計劃為1531.52萬元,其中:地方公共財政預算收入563.8萬元(其中國稅15萬元、地稅202.5萬元、非稅收入346.3萬元);上級補助收入967.72元。全-公共財政總支出計劃為1531.52萬元,其中:上解支出121.99萬元(98-固定收入基數(shù)上解);縣級扣款支出57.03萬元;鎮(zhèn)本級支出1352.5萬元。

2017-鎮(zhèn)級支出安排1352.5萬元,主要支出項目安排如下:

1、一般公共服務支出459.8萬元:其中人大事務5萬元,政協(xié)事務1萬元,政府辦公室及相關機構事務385.85萬元(含在職退休人員工資、津補貼、公用經(jīng)費等),統(tǒng)計信息事務2萬元,財政事務45.95萬元,稅收事務5萬元,紀檢監(jiān)察事務4萬元,黨委辦公室及相關機構事務5萬元,組織事務3萬元,宣傳事務1.5萬元。

2、國防支出3萬元:其中兵役征集1萬元,國防教育1萬元,預備役部隊1萬元。

3、公共安全支出50萬元:公安45萬元,法院1萬元,司法4萬元。

4、教育支出8萬元。

5、文化體育與傳媒支出30.05萬元:文化2萬元,廣播影視28.05萬元。

6、社會保障與就業(yè)支出31.8萬元:人力資源和社會保障事務5萬元,民政管理事務5萬元,行政事業(yè)單位離退休3萬元,撫恤13.6萬元,社會福利3萬元,殘疾人事業(yè)2.2萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出182.1萬元:基層醫(yī)療衛(wèi)生機構2萬元,人口與計劃生育事務180.1萬元(含計生辦經(jīng)費)。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務8萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生38萬元。

9、農(nóng)林水支出448.25萬元:農(nóng)業(yè)111.55萬元(含農(nóng)推中心經(jīng)費),林業(yè)4萬元,水利104.7萬元,農(nóng)村綜合改革228萬元。

10、交通運輸支出20萬元。

11、債務付息支出22萬元。

12、其他支出38.5萬元:預留支出38.5萬元。